内审和管理评审文件目录

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内部审核文件目录

序号 1 2 3 4 5 6 7 8

文件名称 内部审核计划 内部审核通知 内审检查表 不符合项汇总表 不符合项报告 纠正措施实施与验证记录 预防措施实施与验证记录

内部审核报告 以下空白



页数 1 1 3 3 1 1 1 1



20165月版




管理评审目录

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



文件名称 管理评审计划 管理评审通知 会议签到表 经理主持会议并讲话

办公室作质量管理体系运行情况总结 技术部作质量管理体系运行情况总结 财务部作质量管理体系运行情况总结

总经理作结束语 不符合项报告 纠正措施实施与验证记录 预防措施实施与验证记录

管理评审报告 以下空白



页数 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

20165月版


本文来源:https://www.wddqw.com/doc/f788080e9b89680203d825ff.html