日常费用报销手册 1、 差旅费报销 出差申请—出差—取得发票--返回—报销 出差前填写出差申请表,批准后按出差申请表填写时间、地点出差,出差过程中取得合法、合规发票及明细附件,出差结束返程后按要求在OA新增协同填写差旅费报销申请单,按审批流程上报OA协同审批单,并将粘贴好的附件交财务部审核。 附件明细:审批结束的出差申请表,合规的各类发票及住宿明细。 2、 招待费报销 宴请申请—宴请—取得发票—报销 宴请前填写宴请审批单,批准后按审批单标准发生宴请,宴请结束后取得合法、合规发票及消费明细单,按要求在OA新增协同填写费用报销申请单,按审批流程上报OA协同审批单,并将粘贴好的附件交财务部审核。 附件明细:审批结束的宴请审批单,合规的各类发票及住宿明细。 3、 办公用品报销 采购申请—采购—取得发票及明细—办理入库—报销 采购前填写办公用品采购申请表,列明采购物品名称、数量、单价,批准后进行采购,取得合法合规发票及明细单,按实收数量办理入库,按要求在OA新增协同填写其他付款单(采购款由个人垫付的填写费用报销单),按审批流程上报OA协同审批单,并将粘贴好的附件交财务部审核。 附件明细:办公用品申请单,合规的发票及明细,办公用品入库单。 4、 资产采购报销(20万以下) 询比价—采购审批—合同会签—签订合同—采购—取得发票及明细—验收—报销 采购前进行询比价填写询价单,填写上报资产购置审批表,审批后填写上报合同会签表,审批后签订采购合同,取得合法、合规发票及明细,进行资产验收,验收合格后,按要求在OA新增协同填写其他付款单,按审批流程上报OA协同审批单,并将粘贴好的附件交财务部审核。 附件明细:总经理审批的询价单及询价附件,资产购置审批表,合同会签表,合同,发票及明细,资产验收单。 本文来源:https://www.wddqw.com/doc/6c0e6aafbfeb19e8b8f67c1cfad6195f302be853.html