费用报销流程图

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流程图



说明



权责部门



相关表单文件



报销单据、 整理粘贴、 填写不同类

报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》或者《出差费用报销单》,报销单填写要求不得涂改,不得用铅笔或红色字体的笔填写,并附上相关的报销发票或单据。

费用报销单及相关单据准备完成后,报销人员提交给财务人员审核签字,财务人员须对以下方面进行审核:

报销人员

报销发票 报销单据 费用报销单 出差费用报销单 财务费用报销制度

财务部

1票据金额及内容是否与报销单相符; 2票据是否符合财务规范要求; 3发生的费用是否符合报销标准; 4财务是否能及时安排此费用。

若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报。

财务人员审核签字后,报销人员将报销单据提交副总经理,由副总经理进行最后核查,主要内容包括:

会计

报销发票 报销单据 费用报销单 出差费用报销单 财务费用报销制度

副总经

1财务部门审核和严谨性;

2费用产生开支的原因及真实性; 3费用的标准性及合理性; 4费用的控制等。

若副总经理发现不符合要求,立即退还给相关人员重新整理提报。

副总经理

报销发票 报销单据 费用报销单 出差费用报销单 财务费用报销制度

副总经理对审核要求的报销单签字后,最后报销人员呈

总经理

交总经理,由总经理进行批准签字。签字后报销人员方可去出纳处领款。

总经理

报销发票 报销单据 费用报销单 出差费用报销单 财务费用报销制度

出纳

出纳对单据金额进行复核,复核无误之后签字报销。

出纳

报销发票 报销单据 费用报销单 出差费用报销单 财务费用报销制度




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