流程名称 流程概要 流程图 1. 开始财务日常费用报销流程图 适用于除差旅费报销之外的各类日常费用的报销。 说明 表单填报说明: 1) 时间:每月15日前钉钉提交《日常费用报销》;逾期本月不再受理。超过2个月以上(含2个月)的费用不予报销,视为自动放弃。 2) 表单适用范围: 报销申请人 责任人 表单 《日常费用报销》 表单路径:钉钉工作台—财务管理—日常费用报销 钉钉填报《日常费用报销》提交审核要求: 部门审核未通过《日常费用报销》 部门Leader 1. 2. 审核费用产生的原因及真实性。 费用的合理性。 若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提通过报。 财务审核要求: 《日常费用报销》 财务人员 财务审核未通过1. 2. 产生的费用是否符合报销标准; 单据或票据是否符合财务规范要求。 若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提通过报。 COO审批: 《日常费用报销》 COO COO审批未通过对审核符合要求的报销单进行审批。 若发现不符合要求,立即退还给财务,由财务部跟进处理。 通过COO审批通过,财务人员负责报销款的处理,支付给报销人财务付款给报销申请人 报销款。 财务人员 处理完报销流程后,整理报销凭证存档,汇总登记入账。 财务登记入账汇总登记《支出明细表》。 财务人员 至此结束 结束 本文来源:https://www.wddqw.com/doc/cb9418055aeef8c75fbfc77da26925c52dc59141.html